- Biển số
- OF-1145
- Ngày cấp bằng
- 5/8/06
- Số km
- 347
- Động cơ
- 578,450 Mã lực
- Tuổi
- 53
Các cụ hết bận chưa? Giảng giúp em lỗi sai cơ bản mà đơn vị nào cũng dính này đi : )Các cụ cãi cái vụ hóa đơn đầu vào có bảng kê kèm theo ko có dấu giáp lai thế nào?
Các cụ hết bận chưa? Giảng giúp em lỗi sai cơ bản mà đơn vị nào cũng dính này đi : )Các cụ cãi cái vụ hóa đơn đầu vào có bảng kê kèm theo ko có dấu giáp lai thế nào?
Các cụ hết bận chưa? Giảng giúp em lỗi sai cơ bản mà đơn vị nào cũng dính này đi : )
Chuẫn đới kụ, dưng mờ con ong chăm chỉ k có thời gian để buồn, heheEm cũng tin rằng mỗi con người ta nó sẽ có một số phận nhất định rồi
Cháu nhớ là có đọc được cái quy định này trong văn bản nào rồi. Bận chưa tìm lại đc. Về xử lý thì chỉ có xin tha thôi, chưa cãi bao giờ.Nhà cháu chưa thấy giáp lai cái bảng kê này bao giờ nên không có ý kiến nhiều. Còn theo suy nghĩ thiển cận của nhà cháu thì bảng kê có dấu và chữ ký của đơn vị bán, giá trị đúng với HĐ là được. Cái thiếu mà nếu nó hỏi có lẽ là cái phong bì.
Thank sờ kiu kụ mr.Lex, e xử lý đc rồi.Có lẽ cần nói dài chút.Cụ allo em theo số chữ ký để đc tư vấn cụ thể nhé
OK cụ.Có gì cụ cứ allo em nhéThank sờ kiu kụ mr.Lex, e xử lý đc rồi.
Hết lễ rồi lại vào xem các kụ tư véo, heheỦn lên.Chúc các cụ (mợ) nghỉ lễ vui vẻ
Kính chào các cụ, các mợ
Trước tiên xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến các cụ các mợ trên OF.
Tham gia diễn đàn đã lâu và em thấy chưa có một có một thớt nào chính thức và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán và kiểm toán.
Vậy em xin phép được mở thớt để các cụ, các mợ vào trao đổi thảo luận bất cứ một vấn đề nào liên quan đến tài chính, kế toán và sức khỏe của doanh nghiệp nhằm giúp đỡ nhau trong công việc cũng như học hỏi thêm những kiến thức mới.
Thân ái.
3 năm đầu lỗ thì không nói làm gì rồi.Năm thứ tư cụ sẽ được chuyển lỗ của 3 năm trước trường hợp của cụ thuế năm thứ 4 bằng 0.Năm thứ 5 cụ vẫn được chuyển số lỗ còn lại của năm thứ 3 chưa chuyển hết là 200 triệu. Quy định chung thì cụ lexus nói rồi, doanh nghiệp khi xác thuế TNDN được tự chủ ( năm nào có kế hoạch chuyển lỗ cần đăng ký với cơ quan thuế và chuyển lỗ không quá 5 năm) Em không nhớ chính xác Văn bản rảnh em tìm lại rồi gửi cụ sau nhé.Chúc các cụ cuối tuần vui vẻEm xin có câu hỏi thế này về giảm thuế TNDN:
Doanh nghiệp lỗ 3 năm, mức độ tương ứng 100, 200 và 300 đồng.
Năm thứ 4 có lãi, ví dụ 400 đồng.
Vậy, Lợi nhuận trước thuế có được khấu trừ từ khoản Lỗ của cả 3 năm trước đó không??
Nếu Được ==> Thu nhập chịu thuế TNDN sẽ là 0.00 ???
Nếu Được ==> Năm thứ 5 có lãi tiếp, vậy mình có được khấu trừ nốt khoản lỗ từ năm 1 đến năm 3 không (như trên, 100+200+300-400 = 200 đồng).
Nếu Được hoặc Không được: Bác làm ơn cho xin Văn bản nào đó thể hiện việc này.
Cuối cùng: Thủ tục khấu trừ khoản lỗ từ năm trước (hoặc các năm trước) : Đăng ký - Thông báo - Công văn đề nghị......
Cảm ơn bác Lex.
./.
3 năm đầu lỗ thì không nói làm gì rồi.Năm thứ tư cụ sẽ được chuyển lỗ của 3 năm trước trường hợp của cụ thuế năm thứ 4 bằng 0.Năm thứ 5 cụ vẫn được chuyển số lỗ còn lại của năm thứ 3 chưa chuyển hết là 200 triệu. Quy định chung thì cụ lexus nói rồi, doanh nghiệp khi xác thuế TNDN được tự chủ ( năm nào có kế hoạch chuyển lỗ cần đăng ký với cơ quan thuế và chuyển lỗ không quá 5 năm) Em không nhớ chính xác Văn bản rảnh em tìm lại rồi gửi cụ sau nhé.Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ
Cụ nào làm tốt nhất hỏi thuế sở tại vì có khách hàng em làm thuế đã bắt phải đăng ký rồi ạ!Không phải đăng ký gì hết cả. Trên HTKK phần quyết toán thuế TNDN có luôn phụ lục kết chuyển lỗ đó để kê rồi tối đa là 5 cột cho 5 năm.
Khách hàng của cụ chắc là làm lâu lắm rồi mới thế. Ngay bản thân cái HTKK nó đã ra cả mấy chục phiên bản rồi. Các phiên bản cũ thì phụ lục đó chính là phần đăng ký kết chuyển lỗ rồi nhưng có khi kế toán DN đó không biết để kê lỗ kết chuyển. Khi có thông tư mới về hoạch toán lỗ lũy kế thì phụ lục này nó chỉ còn có tác dụng kê để biết số lỗ còn lũy kế đến kỳ sau hoặc số lỗ đã kết chuyển kỳ này để cán bộ thuế theo dõi thôi. Còn trước khi có HTKK thì đương nhiên phải làm bản đăng ký kết chuyển lỗ.Cụ nào làm tốt nhất hỏi thuế sở tại vì có khách hàng em làm thuế đã bắt phải đăng ký rồi ạ!
Cái ảnh của mợ bị lỗi rồiHôm nay em cứ gặp phải cái vụ này ạ. Các cụ có bị không? huhu
Cái ảnh của mợ bị lỗi rồi
Thảo luận cùng các cụ luôn
Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chịu thuế GTGT là 10%
Đầu vào chủ yếu là nhân công
như vậy thì: Thuế GTGT phải nộp của đơn vị sẽ rất lớn
Vậy các cụ cân đối chi phí như nào để giảm chi phí thuế GTGT phải nộp.